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索引号: 11411400005836966X-2022-00000019 发布机构:
生效日期: 2022-05-17 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政信息

市科技局2021年度部门预算

来源: 发布时间:2022-05-17 浏览次数: 【字体:

目    

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

 

 

第一部分

部门概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省科技工作法律、法规和方针、政策,牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施,并组织实施。

(二)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展;推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(三)建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设;会同有关部门统筹管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施;促进科技金融紧密结合。

(四)拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究;拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,认真做好河南省(重点)实验室等创新平台建设有关工作,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;负责自然科学基金管理相关工作。

(五)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析,提出关键核心技术需求并监督实施;指导科技创新创业载体平台建设;支持安全生产领域的科学技术研究。

(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(八)统筹区域科技创新体系建设,推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新,指导省级高新技术产业园区等科技园区建设,承担科技扶贫相关工作。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(十)负责全市对外科技合作与交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作和全市出国(境)培训工作。

(十二)会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划;承担院士工作站的建设与管理;拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责商丘市科学技术奖励相关工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门职责

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(一)机构设置

1.商丘市科学技术局

2、商丘市科学技术情报研究所

3、商丘市科学技术发展研究中心

4、商丘市对外科技合作事务中心

(二)人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制59人,其中行政编制26人,事业编制31人;实有人员86人,其中在职人员54人,离休人员1人,退休人员31人。  

三、2021年度主要工作任务

2021预算年度本部门主要工作任务是:

(一)贯彻执行国家和省科技工作法律、法规和方针、政策,牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施,并组织实施。

(二)推进自主创新体系建设和科技体制改革,健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展;推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

(三)推进产学研合作、科技交流与合作及科技成果转化。

(四)指导省级高新技术产业园区等科技园区建设,承担科技扶贫相关工作。

(五)引进国外智力工作和全市出国(境)培训工作。

(六)商丘市科学技术奖励相关工作。

(七)加强党的建设。

    (八)提高单位文明程度。

    (九)完成其他工作任务和职工待遇等保障性工作。


 

第二部分

2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

本部门2021年收入1390.1万元,支出总计1127.4万元,与2020年相比,收减少611.5万元,增长30.5%。主要原因:1.按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出、节省三公经费开支等。  

二、收入预算总体情况说明

本部门2021年收入合计1390.1万元,其中:财政拨款收入0万元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元;财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入0万元;政府性基金预算收入0万元;提前告知专项转移支付0万元;公共财政结转结余收入0万元;政府性基金结转收入0万元;特设代管户资金0万元;存量资金收入0万元;其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

本部门2021年支出合计1390.1万元,其中:基本支出899.9万元,占64.8%;项目支出490.2万元,占35.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2021年一般公共预算收支预算1390.1万元。政府性基金收支预算……万元,与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少611.5万元,减少30.5%,主要原因:1.按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出、节省三公经费开支等;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算支出年初预算为1390.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出684.3万元,占49.2%;社会保障和就业支出121.9万元,占8.8%;医疗卫生与计划生育支出29.8万元,占2.1%;住房保障支出65.9万元,占4.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1390.1万元,其中:人员经费845.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费74.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算为8.5万元。 比 2020年预算数减少2万元,下降20%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。

(二)公务用车购置及运行费8万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费8万元,主要用于公车日常运行维护,比2020年预算数减少1万元,较上年下降11.1%,主要原因:压减三公经费支出。

(三)公务接待费0.5万元,主要用于对公接待来访,比2020年预算数减少(增加)0.1万元,下降16.7%,主要原因压减三公经费支出。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出预算30.8万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年减少0.7万元,下降2.2%,主要原因:压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,本部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金85万元。 2021年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为85万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出85万元,支出项目共1个,支出总额85万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,本部门固定资产总额15万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆0;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

(六)关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。  

    附件:2021年度部门预算表.xls



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